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财政预决算
义县政协办公室2018年度部门决算

发布时间:2019-08-10 14:50:00  编辑:admin  字体:  

   

 

第一部分    义县政协办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    义县政协办公室2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度立博体育性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    义县政协办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 义县政协办公室概况

 

一、主要职责

中国人民政治协商会议辽宁省义县委员会办公室是在主席、副主席领导下,直接为政协机关、政协领导及政协委员服务的综合办事机构。其工作职责是:
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    1、负责政协义县委员会及办公室两级文件的制发

   工作。
    2、负责领导政务活动的具体安排工作。
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    1、负责机关的文电收发、档案和印信管理工作。
    2、负责机关的人员编制和干部职工的工资管理工

作。
    3、负责机关干部的考核、培养、任免、调配工作。
    4、负责离、退休老干部的管理工作。
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    1、负责县政协全委会、常委会、主席会、主席办     

公会等会议的会务工作。
    2、负责以县政协名义开展的重大活动的计划、组

织、服务工作。
    3、负责委主任以上领导参加县有关会议和活动的    

联系工作。
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    1、负责对外联络和接待工作。
    2、负责机关安全保卫、财务管理、车辆管理、后

勤保障等机关事务管理工作。
    3、负责全国政协、各省、市、县(区)政协客人

来义县开会、视察的接待工作。
    4、承办主席、副主席交办的各项工作。
 ?。ㄎ澹┘忧客氐痴棵诺墓ぷ髁?;加强同各民主党派、各乡镇工作委员会的联系。
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二、部门预算单位构成

纳入义县政协办公室2018年部门决算编制范围的预算单位包括:
  1、义县政协办公室机关

2、义县政协委员网络联系服务中心

 

 

 

 第二部分 义县政协办公室2018年度部门决算公开报表

 

 

                        第三部分 义县政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计292.54万元,包括:

1.财政拨款收入290.45万元,其中:公共预算财政拨款收入290.45万元,立博体育性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2.09万元,主要是政协会议经费未结算。

与上年相比,今年收入减少61.27万元,减少17.3%,主要原因是退休人员工资拿到保险公司和上个年度有结转。

(二)支出总计268.12万元,包括:

1.基本支出182.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出155.05万元,对个人和家庭的补助支出3.34万元,商品和服务支出 24.26万元。

2.项目支出85.47万元,主要包括政协会议。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少83.60万元,减少23.7 %,主要原因:是基本支出对个人和家庭的补助支出减少。

(三)年末结转和结余24.42万元

主要本年度政协全委会等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加22.33万元,增加1068 %。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2018年度财政拨款支出268.12万元,其中:基本支出182.66万元,项目支出85.47万元。与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的103.31%,其中:基本支出完成年初预算的107.05%,项目完成年初预算的96.14%。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出268.12万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出267.77万元,社会保障和就业支出0.36万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元。

1.一般公共服务支出267.77万元,具体包括:

1)行政运行171.03万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的107.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2)一般行政管理事务80.62万元,主要是商品和服务等支出,完成年初预算的126.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年度结转到本年度。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行11.27万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的100.71%,决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费支出。

7)其他财政事务支出4.85万元,主要是政协会议支出,完成年初预算的19.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是没有换届经费。

2.社会保障和就业支出0.36万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休0.36万元,主要是离退休工资支出,完成年初预算的94.73%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资减少。

2)事业单位离退休0万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

4)死亡抚恤0万元。

5)伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元,包括:

1)行政单位医疗0万元。

2)事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元,具体包括:

水体支出0万元。

5.农林水事务支出0万元,具体包括:

其他农业支出0万元。

6.交通运输支出0万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出0万元。

9.住房保障支出0万元,具体包括:

住房公积金0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.88万元,完成年初预算的84.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行及维护减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费14.2万元, 公务用车运行维护费20.68万元。

1. 因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费同比上年无变化。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费20.68万元,主要用于公务车运行及维护。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出182.66万元,其中:人员经费158.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费24.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,机关运行经费支出24.26万元,增长10.17% 。

(二)立博体育采购支出情况

2018年我单位无立博体育采购项目。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,政协办公室共有一般公务用车3辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金85.47万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是对经济形势分析不够全面,二是预算绩效管理机制不健全;下一步打算:一是加强完善绩效管理制度体系建设,二是强化绩效观念不断完善指标体系建设,推进评价标准规范化。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映立博体育在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境?;?、水源地?;?、国土江河综合整治、河流治理与?;?、地下水修复与?;さ确矫娴闹С?。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


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